Skip to main content

Parameter Aplikasi

Panduan Modul: Parameter Aplikasi

Lokasi Modul
Pengaturan > Pengaturan Sistem > Parameter Aplikasi (atau Pengaturan > Pengaturan Sistem > Parameter Aplikasi)

Tujuan Modul
Modul Parameter Aplikasi adalah halaman konfigurasi yang lebih spesifik dibandingkan "Pengaturan Global". Modul ini berfungsi untuk mengatur parameter-parameter default yang berkaitan dengan alur kerja keuangan, operasional, dan pencetakan di dalam aplikasi. Pengaturan ini membantu menstandarisasi nilai-nilai default untuk mempercepat input data dan memastikan konsistensi.

Penjelasan Tampilan & Konfigurasi

Halaman ini berisi daftar parameter yang dapat diatur oleh administrator untuk mengontrol perilaku spesifik aplikasi:

  • Tanggal Efektif Periode Penyesuaian: Menentukan tanggal acuan atau tanggal mulai yang digunakan sistem untuk periode penyesuaian akuntansi atau stok.

  • Cost Center PR Otomatis: Menentukan Cost Center (Pusat Biaya) default yang akan secara otomatis terisi saat membuat dokumen Purchase Requisition (PR).

  • Departemen PR Otomatis: Menentukan departemen default yang akan otomatis terisi saat membuat PR.

  • Mata Uang Efektif: Pengaturan yang mendefinisikan bagaimana mata uang default akan diterapkan:

    • Company Wide: Satu mata uang efektif berlaku untuk seluruh perusahaan.

    • Application Wide: Mata uang dapat berbeda-beda tergantung pada bagian aplikasi yang digunakan.

  • Pajak Standar 1: Menentukan nilai persentase pajak default (contoh: PPN) yang akan diterapkan pada transaksi.

  • Offset AR Upon Cheque: Mengatur bagaimana sistem menangani piutang (Account Receivable) saat pembayaran dengan cek diterima.

    • Received: Piutang dianggap lunas saat cek diterima.

    • Cleared: Piutang baru dianggap lunas setelah cek berhasil dicairkan (clearing).

  • Hari Kerja: Kumpulan checkbox untuk menentukan hari apa saja yang dianggap sebagai hari kerja operasional perusahaan. Ini dapat memengaruhi perhitungan tenggat waktu atau jadwal produksi.

  • Modul Open Preserve: Pengaturan Yes/No yang kemungkinan mengontrol apakah data yang sudah "di-preserve" (disimpan/diarsipkan) masih dapat dibuka atau diubah.

  • Batas Nomor Cetak: Menentukan jumlah maksimum berapa kali sebuah dokumen (misalnya, faktur) dapat dicetak ulang.

  • Berdasarkan Toleransi Barang/Jasa: Pilihan dropdown yang mengatur bagaimana sistem menangani toleransi (misalnya, kelebihan atau kekurangan kirim) dalam transaksi. Kemungkinan opsinya adalah Item Based (toleransi diatur per item) atau Order Based (toleransi diatur per pesanan).

Tombol Aksi

  • Ubah: Menyimpan semua perubahan yang dibuat pada halaman ini.

  • Tambah Parameter: Kemungkinan membuka halaman untuk menambahkan parameter kustom baru ke dalam daftar ini (jika sistem mendukungnya).

  • Reset: Mengembalikan semua nilai ke pengaturan default atau konfigurasi terakhir yang disimpan.

Alur Kerja & Dampak Sistem

  • Efisiensi Input Data: Dengan adanya nilai default untuk Cost Center, Departemen, dan Pajak, pengguna tidak perlu mengisinya setiap kali membuat transaksi baru, sehingga mempercepat proses kerja.

  • Konsistensi Akuntansi: Pengaturan seperti Offset AR Upon Cheque dan Tanggal Efektif Periode Penyesuaian memastikan bahwa semua transaksi keuangan dicatat dengan metode yang konsisten di seluruh perusahaan.

  • Kontrol Operasional: Parameter seperti Batas Nomor Cetak dan Hari Kerja memberikan kontrol lebih terhadap operasional sehari-hari dan keamanan dokumen.

  • Fleksibilitas Penanganan Transaksi: Opsi Berdasarkan Toleransi Barang/Jasa memberikan fleksibilitas kepada perusahaan untuk memilih metode penanganan selisih kuantitas yang paling sesuai dengan model bisnisnya.

Tips & Catatan Penting

  • Seperti Pengaturan Global, modul ini memiliki dampak yang signifikan pada alur kerja dan harus dikelola dengan hati-hati oleh administrator sistem.

  • Pengaturan default seperti Cost Center dan Departemen sangat berguna jika sebagian besar permintaan pembelian berasal dari satu departemen yang sama.

  • Pilihan Offset AR Upon Cheque memiliki implikasi akuntansi yang penting. Keputusan antara Received dan Cleared harus didiskusikan dengan tim keuangan untuk memastikan sesuai dengan kebijakan pengakuan pendapatan perusahaan.

  • Pembaruan Terakhir: Perhatikan informasi "Pembaruan Terakhir" yang ada di pojok kanan atas. Ini adalah catatan penting untuk melacak kapan dan (seringkali) oleh siapa konfigurasi ini terakhir diubah.