Modul Permintaan Retur Pembelian (Purchase Return Requisition) berfungsi untuk membuat dokumen permintaan resmi untuk memulai proses pengembalian barang kepada pemasok (vendor). Ini adalah langkah pertama dalam alur kerja retur, di mana departemen (misalnya Gudang atau Kontrol Kualitas) mengajukan permintaan retur yang kemudian perlu disetujui sebelum barang secara fisik dikembalikan.
1. Tampilan Utama (Daftar Permintaan Retur)
Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua dokumen Permintaan Retur Pembelian yang telah dibuat.
Penjelasan Tampilan & Filter
Halaman ini adalah untuk melihat dan mengelola semua permintaan retur.
Filter: Anda dapat mencari permintaan spesifik berdasarkan Purchase Return Requisition Code, Item Category, atau rentang tanggal (Date to / Date from).
Daftar Permintaan: Tabel di bawahnya akan menampilkan semua permintaan yang sesuai filter, dengan kolom-kolom seperti Purchase Return Requisition Code, Category, Date, Requestor (Pemohon), dan Approval Status.
Fungsi Tombol
New : Tombol utama untuk membuat Permintaan Retur yang baru.
Delete : Untuk menghapus permintaan yang dipilih.
Print : Untuk mencetak detail permintaan retur yang dipilih.
2. Langkah-langkah Membuat Permintaan Retur Pembelian
Langkah 1: Membuat Permintaan Baru
Dari Tampilan Utama, klik tombol New untuk membuka form Add Purchase Return Requisition.
Langkah 2: Mengisi Informasi Header
Pada form yang muncul, isi informasi umum permintaan retur:
Purchase Return Requisition Date: Masukkan tanggal Anda membuat permintaan.
Vendor: Pilih pemasok yang barangnya akan diretur.
RR Number:Penting! Pilih nomor Laporan Penerimaan Barang (Receiving Report) yang asli. Ini akan menghubungkan retur dengan pengiriman awal dari vendor dan memuat detail item secara otomatis.
Setelah memilih RR Number, detail item akan muncul di tabel bawah. Masukkan jumlah barang yang akan dikembalikan di kolom Return Quantity.
Langkah 4: Menyimpan dan Konfirmasi
Setelah semua data terisi, gunakan tombol di bagian kiri bawah:
Save : Untuk menyimpan permintaan sebagai draf.
Confirm : Untuk memfinalisasi permintaan dan mengirimkannya ke alur persetujuan.
Cancel : Untuk membatalkan entri.
Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi
Permintaan yang sudah di-Confirm akan masuk ke Kotak Masuk Permintaan Retur Pembelian untuk disetujui.
Setelah disetujui, dokumen ini menjadi dasar untuk membuat dokumen Retur Pembelian aktual dan selanjutnya Nota Debit (AP) untuk mengurangi hutang ke vendor.
Tips & Catatan Penting
Selalu rujuk ke RR Number yang asli untuk memastikan data retur akurat dan dapat dilacak kembali ke transaksi penerimaan awalnya.
Modul ini biasanya digunakan oleh tim Gudang atau Quality Assurance yang pertama kali mengidentifikasi adanya kebutuhan untuk meretur barang.
No comments to display
No comments to display