Tagihan Vendor

Panduan Modul Laporan: Tagihan Vendor (Vendor Invoice Report)

Lokasi Modul

Buku Hutang > Laporan > Tagihan Vendor

Tujuan Modul

Modul laporan Tagihan Vendor (Vendor Invoice Report) berfungsi untuk menghasilkan laporan yang berisi daftar semua faktur pembelian atau tagihan yang diterima dari pemasok (vendor) dalam periode waktu tertentu. Laporan ini adalah alat dasar untuk melacak semua tagihan yang masuk dan mengelola catatan hutang dagang.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form sederhana yang berisi beberapa parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

image.png

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan rentang tanggal pada kolom Invoice Date

image.png

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:

3. Contoh Tampilan Laporan

Setelah Anda klik, sistem akan menghasilkan laporan detail seperti berikut, yang merinci setiap faktur pembelian.

image.png

Tips & Catatan Penting


Revision #1
Created 11 August 2025 15:36:01 by Muhammad Ali Akbar
Updated 11 August 2025 15:42:04 by Muhammad Ali Akbar