Order Pembelian yang Tidak Cocok

Panduan Modul Laporan: Order Pembelian yang Tidak Cocok (Unmatch PO Report)

Lokasi Modul

Pembelian > Laporan > Order Pembelian yang Tidak Cocok

Tujuan Modul

Modul laporan Order Pembelian yang Tidak Cocok (Unmatch PO Report) berfungsi untuk menghasilkan laporan yang mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian (diskrepansi) antara jumlah barang yang dipesan dalam Purchase Order (PO) dengan jumlah barang yang diterima di Laporan Penerimaan Barang (LPB/RR). Laporan ini adalah alat kontrol yang sangat penting untuk mendeteksi pengiriman kurang (short shipment) atau lebih (over shipment) dari pemasok.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

image.png

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

  1. Vendor:

    • Saring laporan berdasarkan semua vendor (All) atau vendor tertentu (Selected).

  2. Purchase Type:

    • Pilih jenis pembelian yang ingin ditampilkan, apakah Local atau Import.

  3. Start Date / To Date:

    • Tentukan rentang tanggal pembuatan PO yang akan diperiksa (contoh: 1 Agustus 2025 hingga 31 Agustus 2025).

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan cakupan Vendor, Purchase Type, dan rentang tanggal. 

image.png

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:

3. Contoh Tampilan Laporan

Setelah Anda klik, sistem akan menghasilkan laporan seperti berikut, yang merinci setiap PO yang memiliki ketidaksesuaian jumlah.

image.png

Tips & Catatan Penting


Revision #1
Created 13 August 2025 13:51:44 by Muhammad Ali Akbar
Updated 13 August 2025 13:58:37 by Muhammad Ali Akbar