Laporan Pembayaran Penyalur

Panduan Modul Laporan: Laporan Pembayaran Penyalur (Vendor Payment Report)

Lokasi Modul

Buku Hutang > Laporan > Laporan Pembayaran Penyalur

Tujuan Modul

Modul laporan Laporan Pembayaran Penyalur (Vendor Payment Report) berfungsi untuk menghasilkan daftar dari semua pembayaran yang telah dilakukan kepada pemasok/penyalur (vendor) dalam periode waktu tertentu. Laporan ini sangat penting untuk melacak arus kas keluar dan untuk keperluan rekonsiliasi pembayaran.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi beberapa parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

image.png

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

  1. Vendors:

    • Saring laporan berdasarkan semua vendor (All) atau vendor tertentu (Selected).

  2. Date:

    • Tentukan rentang tanggal pembayaran Start Date (Dari) dan To Date (Hingga) yang akan ditampilkan (contoh: 1 Januari 2024 hingga 31 Agustus 2025).

  3. Currency:

    • Pilih bagaimana nilai mata uang akan ditampilkan, apakah dalam Respective Currency (mata uang asli) atau Base Currency (mata uang dasar).

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan cakupan Vendors dan rentang Date pembayaran.

image.png

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:

3. Contoh Tampilan Laporan

Setelah Anda klik, sistem akan menghasilkan laporan seperti berikut, yang merinci setiap pembayaran kepada vendor.

image.png

Tips & Catatan Penting


Revision #1
Created 12 August 2025 08:06:16 by Muhammad Ali Akbar
Updated 12 August 2025 08:11:47 by Muhammad Ali Akbar