Kotak Masuk Retur Penjualan

Panduan Modul: Kotak Masuk Retur Penjualan (Sales Return Inbox)

Lokasi Modul

Penjualan > Retur Penjualan > Kotak Masuk Retur Penjualan

Tujuan Modul

Modul Kotak Masuk Retur Penjualan (Sales Return Inbox) berfungsi sebagai pusat persetujuan (approval center) untuk semua dokumen Retur Penjualan yang telah dibuat dan diajukan. Modul ini digunakan oleh atasan atau manajer yang berwenang untuk melakukan peninjauan dan memberikan persetujuan sebelum proses retur dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, seperti pembuatan Nota Kredit.

1. Tampilan Utama (Daftar Retur)

Halaman utama modul ini adalah sebuah "kotak masuk" yang menampilkan semua dokumen Retur Penjualan yang memerlukan tindakan dari Anda. 

image.png

Penjelasan Tampilan & Filter

Halaman ini memberikan ringkasan semua retur yang sedang menunggu untuk disetujui.

Penjelasan Kolom

Fungsi Tombol

2. Langkah-langkah Proses Persetujuan

Berikut adalah alur kerja standar bagi seorang penyetuju (approver).

Langkah 1: Mengakses Kotak Masuk

Buka modul Kotak Masuk Retur Penjualan untuk melihat daftar retur yang memerlukan persetujuan.

Langkah 2: Meninjau Detail Retur

Klik pada salah satu baris di dalam tabel untuk membuka tampilan detailnya. Di dalam tampilan detail, Anda dapat memeriksa semua informasi yang telah diinput, seperti rincian produk yang dikembalikan, kuantitas, dan alasan retur.

Langkah 3: Memberikan Persetujuan (Approval)

Setelah Anda meninjau dan yakin dengan data retur yang diajukan:

  1. Kembali ke halaman utama Kotak Masuk.

  2. Centang kotak di kolom paling kiri pada satu atau lebih baris retur yang ingin disetujui.

  3. Klik tombol Approve yang terletak di bagian kiri bawah halaman untuk memproses persetujuan. image.png

3. Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi

  1. Pengajuan: Seorang pengguna (misalnya, admin penjualan) membuat dokumen di modul Retur Penjualan dan mengklik Confirm.

  2. Masuk Antrean: Retur yang telah dikonfirmasi tersebut secara otomatis masuk ke dalam antrean di modul Kotak Masuk Retur Penjualan ini.

  3. Peninjauan & Persetujuan: Manajer atau penyetuju membuka modul ini, meninjau, dan memberikan persetujuan.

  4. Proses Lanjutan: Setelah disetujui, dokumen retur menjadi dasar yang sah bagi tim Accounting untuk menerbitkan Nota Kredit dan bagi tim Gudang untuk secara resmi menyesuaikan kembali stok inventaris.


Revision #1
Created 6 August 2025 09:05:30 by Muhammad Ali Akbar
Updated 6 August 2025 09:11:09 by Muhammad Ali Akbar