Kotak Masuk Penerimaan Barang

Panduan Modul: Kotak Masuk Penerimaan Barang (GRN Inbox)

Lokasi Modul

Persediaan > Penerimaan Barang > Kotak Masuk Penerimaan Barang

Tujuan Modul

Modul Kotak Masuk Penerimaan Barang berfungsi sebagai pusat persetujuan (approval center) untuk semua dokumen Penerimaan Barang (Goods Receipt Note - GRN) yang telah diajukan. Ini adalah langkah kontrol yang krusial di mana seorang manajer (misalnya, Kepala Gudang atau Quality Control) harus meninjau dan menyetujui barang yang diterima dari pemasok sebelum stok secara resmi dimasukkan ke dalam inventaris dan sebelum tim keuangan melanjutkan proses pembayaran.

1. Tampilan Utama (Daftar Dokumen Penerimaan)

Halaman utama modul ini adalah sebuah "kotak masuk" yang menampilkan semua dokumen penerimaan barang yang memerlukan tindakan dari Anda.

Penjelasan Tampilan

Halaman ini memberikan ringkasan semua dokumen penerimaan yang sedang menunggu untuk disetujui.

2. Langkah-langkah Proses Persetujuan

Berikut adalah alur kerja standar bagi seorang penyetuju (approver).

Langkah 1: Mengakses Kotak Masuk

Buka modul Kotak Masuk Penerimaan Barang untuk melihat daftar penerimaan yang memerlukan persetujuan.

Langkah 2: Meninjau Detail Penerimaan

Klik pada salah satu baris di dalam tabel untuk membuka tampilan detail dari dokumen penerimaan. Di dalam halaman detail, Anda dapat memeriksa kesesuaian barang yang diterima (jenis dan kuantitas) dengan dokumen Order Pembelian (PO) aslinya.

Langkah 3: Memberikan Persetujuan (Approval)

Setelah Anda meninjau rincian penerimaan pada Langkah 2, Anda akan menemukan tombol untuk memberikan persetujuan (misalnya tombol "Approve" atau "Setujui") di dalam halaman detail tersebut. Klik tombol yang sesuai untuk menyelesaikan proses review.

Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi

  1. Sebuah dokumen Penerimaan Barang (GRN) dibuat dan dikonfirmasi oleh staf gudang.

  2. Dokumen tersebut secara otomatis masuk ke dalam antrean di Kotak Masuk ini.

  3. Seorang manajer meninjau dan menyetujuinya.

  4. Setelah disetujui, stok secara resmi bertambah di sistem, dan tim Keuangan (AP) mendapatkan "lampu hijau" untuk melanjutkan proses pembayaran faktur dari pemasok.

Tips & Catatan Penting


Revision #2
Created 13 October 2025 14:09:40 by Muhammad Ali Akbar
Updated 15 October 2025 09:32:43 by Muhammad Ali Akbar