Kotak Masuk Order Pembelian

Panduan Modul: Kotak Masuk Order Pembelian (Purchase Order Inbox)

Lokasi Modul

Pembelian > Order Pembelian > Kotak Masuk Order Pembelian

Tujuan Modul

Modul Kotak Masuk Order Pembelian (Purchase Order Inbox) berfungsi sebagai pusat persetujuan (approval center) untuk semua dokumen Order Pembelian (PO) yang telah dibuat dan diajukan. Modul ini digunakan oleh atasan atau manajer untuk melakukan peninjauan akhir dan memberikan persetujuan sebelum sebuah PO secara resmi dikirimkan kepada pemasok (vendor).

1. Tampilan Utama (Daftar Order Pembelian)

Halaman utama modul ini adalah sebuah "kotak masuk" yang menampilkan semua PO yang memerlukan tindakan dari Anda.

image.png

Penjelasan Tampilan & Filter

Halaman ini memberikan ringkasan semua PO yang sedang menunggu untuk disetujui.

Penjelasan Kolom

Fungsi Tombol

2. Langkah-langkah Proses Persetujuan

Berikut adalah alur kerja standar bagi seorang penyetuju (approver).

Langkah 1: Mengakses Kotak Masuk

Buka modul Kotak Masuk Order Pembelian untuk melihat daftar PO yang memerlukan persetujuan.

Langkah 2: Meninjau Detail Order Pembelian

Klik pada salah satu baris di dalam tabel untuk membuka tampilan detailnya. Di dalam tampilan detail, Anda dapat memeriksa semua informasi yang telah diinput, seperti rincian barang, kuantitas, harga, dan syarat pembelian lainnya.

Langkah 3: Memberikan Persetujuan (Approval)

Setelah Anda meninjau dan yakin dengan PO yang diajukan:

  1. Kembali ke halaman utama Kotak Masuk.

  2. Centang kotak di kolom paling kiri pada satu atau lebih baris PO yang ingin disetujui.

  3. Klik tombol Approve yang terletak di bagian kiri bawah halaman untuk memproses persetujuan. image.png

3. Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi

  1. Pengajuan: Seorang pengguna (misalnya, staf pembelian) membuat dokumen di modul Order Pembelian dan mengklik Confirm.

  2. Masuk Antrean: PO yang telah dikonfirmasi tersebut secara otomatis masuk ke dalam antrean di modul Kotak Masuk Order Pembelian ini.

  3. Peninjauan & Persetujuan: Manajer atau penyetuju membuka modul ini, meninjau, dan memberikan persetujuan.

  4. Proses Lanjutan: Setelah disetujui, PO menjadi dokumen resmi yang dapat dicetak dan dikirimkan ke vendor. Dokumen ini juga menjadi acuan bagi tim Gudang untuk proses Penerimaan Barang.


Revision #1
Created 12 August 2025 14:12:19 by Muhammad Ali Akbar
Updated 12 August 2025 14:19:11 by Muhammad Ali Akbar