Kotak Masuk Harga Pemasok

Panduan Modul: Kotak Masuk Harga Pemasok (Vendor Pricing Inbox)

Lokasi Modul

Pembelian > Pengaturan Harga > Harga Pemasok > Kotak Masuk Harga Pemasok

Tujuan Modul

Modul Kotak Masuk Harga Pemasok (Vendor Pricing Inbox) berfungsi sebagai pusat persetujuan (approval center) untuk semua dokumen Permintaan Harga Pemasok yang telah dibuat. Modul ini digunakan oleh atasan atau manajer untuk melakukan peninjauan dan memberikan persetujuan sebelum permintaan penawaran harga resmi dikirimkan ke pemasok (vendor).

1. Tampilan Utama (Daftar Permintaan)

Halaman utama modul ini adalah sebuah "kotak masuk" yang menampilkan semua dokumen Permintaan Harga yang memerlukan tindakan dari Anda.

image.png

Penjelasan Tampilan & Filter

Halaman ini memberikan ringkasan semua permintaan harga yang sedang menunggu untuk disetujui.

Penjelasan Kolom

Fungsi Tombol

2. Langkah-langkah Proses Persetujuan

Berikut adalah alur kerja standar bagi seorang penyetuju (approver).

Langkah 1: Mengakses Kotak Masuk

Buka modul Kotak Masuk Harga Pemasok untuk melihat daftar permintaan harga yang memerlukan persetujuan.

Langkah 2: Meninjau Detail Permintaan Harga

Klik pada salah satu baris di dalam tabel untuk membuka tampilan detailnya. Di dalam tampilan detail, Anda dapat memeriksa semua informasi yang telah diinput, seperti nama vendor dan daftar item yang dimintakan harganya.

Langkah 3: Memberikan Persetujuan (Approval)

Setelah Anda meninjau dan yakin dengan permintaan harga yang diajukan:

  1. Kembali ke halaman utama Kotak Masuk.

  2. Centang kotak di kolom paling kiri pada satu atau lebih baris yang ingin disetujui.

  3. Klik tombol Approve yang terletak di bagian kiri bawah halaman untuk memproses persetujuan. image.png

3. Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi

  1. Pengajuan: Seorang pengguna (misalnya, staf pembelian) membuat dokumen di modul Permintaan Harga Pemasok.

  2. Masuk Antrean: Permintaan yang telah disimpan tersebut secara otomatis masuk ke dalam antrean di modul Kotak Masuk Harga Pemasok ini.

  3. Peninjauan & Persetujuan: Manajer atau penyetuju membuka modul ini, meninjau, dan memberikan persetujuan.

  4. Proses Lanjutan: Setelah disetujui, dokumen Permintaan Harga menjadi resmi dan dapat dikirimkan ke vendor. Penawaran yang diterima dari vendor kemudian dapat digunakan untuk meng-update Daftar Harga pembelian.


Revision #1
Created 12 August 2025 10:00:29 by Muhammad Ali Akbar
Updated 12 August 2025 10:07:46 by Muhammad Ali Akbar