Kotak Masuk Faktur Pembelian

Panduan Modul: Kotak Masuk Faktur Pembelian (Purchase Invoice Inbox)

Lokasi Modul

Pembelian > Faktur Pembelian > Kotak Masuk Faktur Pembelian

Tujuan Modul

Modul Kotak Masuk Faktur Pembelian (Purchase Invoice Inbox) berfungsi sebagai pusat persetujuan (approval center) untuk semua dokumen Faktur Pembelian yang telah diinput dan diajukan. Modul ini digunakan oleh atasan atau manajer untuk melakukan peninjauan akhir dan memberikan persetujuan sebelum sebuah faktur vendor secara resmi dicatat sebagai hutang dagang.

1. Tampilan Utama (Daftar Faktur)

Halaman utama modul ini adalah sebuah "kotak masuk" yang menampilkan semua Faktur Pembelian yang memerlukan tindakan dari Anda.

image.png

Penjelasan Tampilan & Filter

Halaman ini memberikan ringkasan semua faktur yang sedang menunggu untuk disetujui.

Penjelasan Kolom

2. Langkah-langkah Proses Persetujuan

Berikut adalah alur kerja standar bagi seorang penyetuju (approver).

Langkah 1: Mengakses Kotak Masuk

Buka modul Kotak Masuk Faktur Pembelian untuk melihat daftar faktur yang memerlukan persetujuan.

Langkah 2: Meninjau Detail Faktur

Klik pada salah satu baris di dalam tabel untuk membuka tampilan detailnya. Di dalam tampilan detail, Anda dapat memeriksa semua informasi yang telah diinput dan mencocokkannya dengan dokumen pendukung seperti Purchase Order dan Laporan Penerimaan Barang.

Langkah 3: Memberikan Persetujuan (Approval)

Setelah Anda membuka dan meninjau detail faktur pada Langkah 2, Anda akan menemukan tombol untuk memberikan persetujuan (misalnya tombol "Approve", "Setujui", atau "Tolak") di dalam halaman detail tersebut. Klik tombol yang sesuai untuk menyelesaikan proses review.

3. Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi

  1. Pengajuan: Seorang pengguna (misalnya, staf AP) membuat entri di modul Faktur Pembelian dan mengklik [Confirm].

  2. Masuk Antrean: Faktur yang telah dikonfirmasi tersebut secara otomatis masuk ke dalam antrean di modul Kotak Masuk Faktur Pembelian ini.

  3. Peninjauan & Persetujuan: Manajer atau penyetuju membuka modul ini, meninjau, dan memberikan persetujuan.

  4. Finalisasi Hutang: Setelah disetujui, faktur menjadi hutang dagang yang sah dan resmi, tercatat di Buku Hutang, dan siap untuk dijadwalkan dalam proses pembayaran.


Revision #1
Created 13 August 2025 08:17:06 by Muhammad Ali Akbar
Updated 13 August 2025 08:26:21 by Muhammad Ali Akbar